Чек расхода в бэке.
Возможность печати чеков расхода в бэке реализована начиная с версии 0.25.11.1000.
Для печати чека расхода перейдите в модуль КУДиР (Книга учёта доходов и расходов).
Создайте новую запись.
Создайте новую запись.
В открывшемся окне заполните данные для печати чека:
- Дата операции — дата, с которой запись будет сохранена в базе данных (в чек не передаётся).
- Объект — объект учёта (в чек не передаётся).
- Тип операции — для печати чека выберите значение «Расход». При выборе «Приход» печать чека не выполняется.
- Вид операции — основание, в связи с которым производится расход (в чек не передаётся).
- Вид оплаты — способ оплаты (передаётся в чек).
- Печать чека — фискальный регистратор, на котором будет выполнена печать чека.
- Пользователь / сотрудник — для чека расхода поле не заполняется.
- Партнёр — партнёр, которому выдаются денежные средства (передаётся в чек).
- Группа НДС (для чека) — ставка НДС, с которой будет напечатан чек (передаётся в чек).
- Документ-основание — документ, на основании которого формируется чек расхода (передаётся в чек как товарная позиция).
- Примечание — необязательное поле, используется как комментарий к записи (в чек не передаётся).
Обратите внимание. Для печати чека в настройках оборудования предварительно должен быть добавлен настроенный фискальный регистратор. СНО в чеке будет взята из выбранного фискального регистратора.
Для просмотра созданных чеков расхода можно воспользоваться отчётом "Оплаты - Кассовые чек", выбрав в фильтрах тип чека "Фискальный (расход)". Либо в КУДиР отфильтровав по типу операции "Расход"
Читайте также:
Чек расхода в фронте
Чек расхода в фронте